Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 23:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1802599
Číslo faktúry: FD /0032/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC KOSTOLIŠTE
Dodávateľ: Lindström s.r.o
Adresa: Orešianska ul. č.3,91701 Trnava
IČO: 35742364
Predmet: pranie kobercov
Fakturovaná suma s DPH: 28,33
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.02.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 14.02.2018
Dátum úhrady: 06.02.2018
Súbor: FD_0032_18
Zverejnené: 25.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov